阜阳市第四人民医院2019年度部门决算公示
发布日期:2020-10-22 浏览次数:667
阜阳市第四人民医院2019年度部门决算
2020年10月
目 录
第一部分 阜阳市第四人民医院局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 阜阳市第四人民医院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阜阳市第四人民医院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
阜阳市第四人民医院2019年度部门决算情况
第一部分 阜阳市第四人民医院概况
一、医院职能
阜阳市第四人民医院始建于1992年,原为上海铁路局阜阳铁路医院,2003年12月移交阜阳市人民政府,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的颍东区唯一一家二级甲等市直公立综合医院。为安徽省直医保定点医院,阜阳城乡居民定点医院、城镇职工定点医院、市委保健对象定点医院,阜阳市“诚信医院”。
医院坚持“特色建院,科技兴院,西医为主,中西医并重的
办院方针,秉承大型设备高精尖,小型设备多而全,培养现有人才,引进有用人才的理念,着力把医院建设成社会认可、群众满意,中西合璧,具有特色,设施先进,服务一流的三级医院。
医院编制床位500张,在职职工288人,其中高中级专业技术人才106人。医院科室齐全,人才梯队合理。科研项目获得国家专利1项,省、市级科技成果奖2项,肛肠科为阜阳市特色重点专科。
医院占地面积45亩,建筑面积近3万平方米,经市发改委批复的1.8万平方米门诊综合楼即将破土动工,0.66万平方米医养楼即将竣工投入使用。住院环境优雅,被誉为“花园式医院”。拥有1.5T核磁共振、德国西门子CT、DR、CR,西门子S2000彩超、西门子全自动血气分析仪,日立7600020最先进全自动生化分析仪、全自动五分类血液分析仪,美国贝克曼化学发光免疫分析系统,法国全自动微生物鉴定及药敏分析系统、全自动细菌分歧杆菌培养监测系统,宏远8座高压氧舱等大型先进设备。
二、机构设置
阜阳市第四人民医院是根据编办有关文件设立的市直二级甲等综合性公立医院,科室设置齐全。主要科室设置有:设备科、药剂科、总务科、财务科、人劳科、信息科、党办、院办室、医务科、科教科等机关科室及内科、外科、骨科、妇科、康复科、影像、检验科等临床医技科室。
第二部分阜阳市第四人民医院2019年度部门决算表(详见附件1)
第三部分 阜阳市第四人民医院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计7229.03万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计6498.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收入总计增加813.40万元,收入增长12.68\%,主要原因:财政项目收入增加676万元;支出增加主要是门诊综合楼前期辅助工程支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计7,229.03万元,其中:财政拨款收入
1,047.00万元,占14.48\%;事业收入5,360.05万元,占74.15\%:其他收入717.99万元,占9.93\%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计6,498.26万元,其中:基本支出6,232.36万元,占95.91\%;项目支出265.91万元,占4.09\%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1047.00万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计191.90万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收支总计各增加673.59万元、109万元,增长180.39\%,主要原因:财政局拨付的门诊综合楼建设项目一般地方债券资金;支出增加主要为门诊综合楼建设项目增加辅助工程支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1047.00万元,占本年收入的14.48\%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加673.59万元,增长180.37\%。主要原因:财政局拨付的门诊综合楼建设项目一般地方债券资金;支出增加主要为门诊综合楼建设项目增加辅助工程支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出191.90万元,占本年支出的2.95\%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出主要为门诊综合楼建设项目增加辅助工程支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出191.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出191.90万元,占100\%.教育(类)支出0万元,占0\%;科学技术(类)支出0万元,占0\%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占XX\%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0\%;农林水(类)支出0万元,占0\%;住房保障(类)支出0万元,占0\%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1047万元,支出决算为191.9万元,完成年初预算的18.33\%。决算数小于预算数的主要原因:门诊中和楼项目建设未按计划推进。其中:基本支出71万元,占37\%;项目支出120.9万元,占63\%。具体情况如下:.
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
无
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
无
3. 教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。
无
4. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。
无
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出71.00万元,其中:人员经费71.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
无
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况。
无
(二) 政府采购支出情况。
(三) 无
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,阜阳市第四人民医院共有车辆8辆,其中:应急保障用车4辆,其他用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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阜阳市第四人民医院2019年度部门决算
2020年10月
目 录
第一部分 阜阳市第四人民医院局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 阜阳市第四人民医院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阜阳市第四人民医院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
阜阳市第四人民医院2019年度部门决算情况
第一部分 阜阳市第四人民医院概况
一、医院职能
阜阳市第四人民医院始建于1992年,原为上海铁路局阜阳铁路医院,2003年12月移交阜阳市人民政府,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的颍东区唯一一家二级甲等市直公立综合医院。为安徽省直医保定点医院,阜阳城乡居民定点医院、城镇职工定点医院、市委保健对象定点医院,阜阳市“诚信医院”。
医院坚持“特色建院,科技兴院,西医为主,中西医并重的
办院方针,秉承大型设备高精尖,小型设备多而全,培养现有人才,引进有用人才的理念,着力把医院建设成社会认可、群众满意,中西合璧,具有特色,设施先进,服务一流的三级医院。
医院编制床位500张,在职职工288人,其中高中级专业技术人才106人。医院科室齐全,人才梯队合理。科研项目获得国家专利1项,省、市级科技成果奖2项,肛肠科为阜阳市特色重点专科。
医院占地面积45亩,建筑面积近3万平方米,经市发改委批复的1.8万平方米门诊综合楼即将破土动工,0.66万平方米医养楼即将竣工投入使用。住院环境优雅,被誉为“花园式医院”。拥有1.5T核磁共振、德国西门子CT、DR、CR,西门子S2000彩超、西门子全自动血气分析仪,日立7600020最先进全自动生化分析仪、全自动五分类血液分析仪,美国贝克曼化学发光免疫分析系统,法国全自动微生物鉴定及药敏分析系统、全自动细菌分歧杆菌培养监测系统,宏远8座高压氧舱等大型先进设备。
二、机构设置
阜阳市第四人民医院是根据编办有关文件设立的市直二级甲等综合性公立医院,科室设置齐全。主要科室设置有:设备科、药剂科、总务科、财务科、人劳科、信息科、党办、院办室、医务科、科教科等机关科室及内科、外科、骨科、妇科、康复科、影像、检验科等临床医技科室。
第二部分阜阳市第四人民医院2019年度部门决算表(详见附件1)
第三部分 阜阳市第四人民医院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计7229.03万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计6498.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收入总计增加813.40万元,收入增长12.68\%,主要原因:财政项目收入增加676万元;支出增加主要是门诊综合楼前期辅助工程支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计7,229.03万元,其中:财政拨款收入
1,047.00万元,占14.48\%;事业收入5,360.05万元,占74.15\%:其他收入717.99万元,占9.93\%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计6,498.26万元,其中:基本支出6,232.36万元,占95.91\%;项目支出265.91万元,占4.09\%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1047.00万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计191.90万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收支总计各增加673.59万元、109万元,增长180.39\%,主要原因:财政局拨付的门诊综合楼建设项目一般地方债券资金;支出增加主要为门诊综合楼建设项目增加辅助工程支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1047.00万元,占本年收入的14.48\%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加673.59万元,增长180.37\%。主要原因:财政局拨付的门诊综合楼建设项目一般地方债券资金;支出增加主要为门诊综合楼建设项目增加辅助工程支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出191.90万元,占本年支出的2.95\%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出主要为门诊综合楼建设项目增加辅助工程支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出191.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出191.90万元,占100\%.教育(类)支出0万元,占0\%;科学技术(类)支出0万元,占0\%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占XX\%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0\%;农林水(类)支出0万元,占0\%;住房保障(类)支出0万元,占0\%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1047万元,支出决算为191.9万元,完成年初预算的18.33\%。决算数小于预算数的主要原因:门诊中和楼项目建设未按计划推进。其中:基本支出71万元,占37\%;项目支出120.9万元,占63\%。具体情况如下:.
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
无
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
无
3. 教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。
无
4. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。
无
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出71.00万元,其中:人员经费71.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
无
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况。
无
(二) 政府采购支出情况。
(三) 无
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,阜阳市第四人民医院共有车辆8辆,其中:应急保障用车4辆,其他用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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